1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4559-394-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO MÓVILES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4559-70-L122 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Depto. Salud |
Razón Social |
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud |
R.U.T. |
69.160.402-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Eyheramendy 835 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud |
R.U.T. |
69.160.402-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Eyheramendy 835 |
Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
16245 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Eyheramendy 835 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
patricio alex |
Razón Social |
PATRICIO ALEX ANTIPIL PINO
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R.U.T. |
12.385.545-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
patricio alex |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 2 | Unidad no definida | CAMBIO AMPOLLETA OPTICO | CAMBIO AMPOLLETA OPTICO |
$ 24.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.800
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$ 49.800
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | CAMBIO FUSIBLES | CAMBIO FUSIBLES |
$ 35.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.700
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$ 35.700
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Total Neto
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$ 85.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.245
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$ 101.745
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.