Orden de Compra. Nº2852-1087-SE23 "Servicio Banquetería, Dideco-OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-1087-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio Banquetería, Dideco-OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 239495,79819
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cabañas del Lago Ltda.
Razón Social CABANAS DEL LAGO LTDA
R.U.T. 89.171.600-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cabañas del Lago Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de Banquetería para llevar a cabo la Actividad N° 3, "Encuentros Empresas" a efectuarse el día jueves 16 de noviembre del 2023; según el siguiente detalle: Cantidad Descripción 50 Galletas de mantequilla y chocolate blanco 50 Mini sándwich jamón y queso 50 Jugo de naranja 98 Empanada de horno de carne 98 Empanada frita de queso 49 Pincho de pollo envuelto en tocino 49 Tártaro de res 49 Ceviche de salmón 49 Mini pie 1 Empanada de ragout de setas 1 Champiñones rellenos con ragout de vegetales 1 Brocheta de vegetales asados 1 Tártaro de zucchini 1 Ceviche de palmitos 1 Brownie vegano * Según Decreto N° 4386/2023, que aprueba Contratación Directa y Anexos Adjuntos.-   $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504
Total Neto $ 1.260.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.496
TOTAL OC $ 1.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.