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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057448-913-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AG ATENCION A PARTICIPANTES FR 2024-1555 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
87400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AZ3 LTDA. |
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Razón Social |
AZ3 PRODUCCIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.347.900-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AZ3 LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicios de catering.
• Debe tener la capacidad y los recursos para ofrecer servicios dentro de hoteles, LUGAR POR CONFIRMAR
13 de diciembre
• Servicio de un tiempo
• Contemplar 60 asistentes (60porciones total)
• Café, té y leche. • Bocados dulces, salados , fruta.
Disponibilidad de los servicios: El proveedor deberá tener disponibilidad para 13 de diciembre según detalle anterior, y previa coordinación y confirmación con el administrador de contrato. | |
$ 460.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.000
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$ 460.000
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Total Neto
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$ 460.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.400
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$ 547.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.