Orden de Compra. Nº4029-42-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS CELEBRTACIÓN DÍA MUNDIAL DE ACTIVIDAD FÍSICA ESCUELAS MICROCENTRO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4029-42-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS CELEBRTACIÓN DÍA MUNDIAL DE ACTIVIDAD FÍSICA ESCUELAS MICROCENTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MUNICIPIALIDAD INSISTE EN SOLICITAR QUE LOS PRODUCTOS DEBEN ENTREGARSE EN DOS HORARIO DIFERENTES Y QUE LOS PRODUCTOS PRIMERO DEBEN PASAR POR LA BODEGA DE LA MUNICIPALIDAD Y DESPUES ENTREGARLOS EN EL COLEGIO, CONDICIONES QUE NO SE ESTIIPULABAN EN LA ORDEN DE COMPRA Y TAMPOCO EN LA COTIZACION QUE YO ENVIE, LE E EXPLICADO AL CLIENTE QUE LAS CONDICIONES SON SOLO CON ENTREGA EN UN LUGAR Y EN UNA HORA NO EN DOS DIFERENTES COMO ESTA SOLICITANDO EL CLIENTE
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 121125
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Escuela de Yala yala  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEBG PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIALIZADORA EDUARDO BRITO GALLARDO E.I.R.L.
R.U.T. 77.831.345-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEBG PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral85UnidadAgua mineral sin gas de 500cc. Cachantum o similar Agua mineral sin gas de 500cc. Cachantum $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
50221202
Cereales en barra85UnidadBarra cerealBarra cereal $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
50101634
Fruta fresca85UnidadFruta fresca (manzanas ó naranjas)Fruta fresca (manzanas ó naranjas) $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
50192303
Postres, helados o yogurt congelado85Unidadyogurt individualYogurt individual $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
50202311
Bebidas85UnidadBebidas individual de 500 cc. (coca-cola, fanta o spritte)Bebidas individual de 500 cc. (coca-cola, fanta o spritte) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas85UnidadAlmuerzo en aluza con servicio y servilleta individual (indicar que se ofrece)Almuerzo en aluza arroz con pollo y papa mayo, servicio y servilleta individual $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
Total Neto $ 637.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.125
TOTAL OC $ 758.625


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.356.372-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.