1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2215-102-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2215-8-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
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R.U.T. |
61.606.202-6 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Calama
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Impuesto |
3612755,38 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LINKES CHILE SA |
Razón Social |
LINKES CHILE S A
|
R.U.T. |
96.811.990-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LINKES CHILE SA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56111905
| Partes o Accesorios Industriales | 1 | Unidad no definida | SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES.
PREVENTIVO:$15.084.838.-
CORRECTIVO:$7.542.419.-
PERIODO: ENERO - FEBRERO 2025
| SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES.
PREVENTIVO:$15.084.838.-
CORRECTIVO:$7.542.419.-
PERIODO: ENERO - FEBRERO 2025 |
$ 19.014.502,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.014.502
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$ 19.014.502
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Total Neto
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$ 19.014.502
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.612.755
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$ 22.627.257
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.