Orden de Compra. Nº
4832-468-SE23
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ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4832-468-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140583088000000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
Cochamó
Impuesto
79831,92
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA GABRIELA
Razón Social
MARÍA GABRIELA NÚÑEZ NÚÑEZ
R.U.T.
19.655.849-7
Sucursal
MARIA GABRIELA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221009
Mercado
1
Global
COLACIONES SALUDABLE CONSISTENTE EN: 1 yogurt, 1 barra de cereal, 1 compota de frutas y 1 galleton. Cada Una.
$ 420.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.168
$ 420.168
Total Neto
$ 420.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.832
TOTAL OC
$ 500.000