1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
948354-457-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 948354-178-LQ24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
61.513.003-6 |
Dirección de Facturación |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
5352294,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
27-06-2025 |
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Proveedor |
Primetex Spa |
Razón Social |
COMERCIAL PRIMETEX SPA
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R.U.T. |
76.593.699-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Primetex Spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102710
| Uniformes corporativos | 881 | Unidad | Chaqueta Softshell Mujer | Ficha técnica de productos adjunta. Certificado de tela principal adjunta. Carta Grant adjunta. Se compromete cumplimientos total con lo requisitos. |
$ 20.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.893.110
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$ 17.893.110
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53102710
| Uniformes corporativos | 506 | Unidad | Chaqueta Softshell Hombre | Ficha técnica de productos adjunta. Certificado de tela principal adjunta. Carta Grant adjunta. Se compromete cumplimientos total con lo requisitos. |
$ 20.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.276.860
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$ 10.276.860
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Total Neto
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$ 28.169.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.352.294
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$ 33.522.264
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.