1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
709603-21-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Normas ISO para la Superintendencia de Educación compra ágil: 709603-13-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
|
R.U.T. |
61.980.220-9 |
Dirección de Facturación |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
135090 |
Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INST NACIONAL NORMALIZACION INN |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION
|
R.U.T. |
70.049.100-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
INST NACIONAL NORMALIZACION INN |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101505
| Publicaciones | 1 | Global | Adquisición de diez normas chilenas ISO y un pack de seis normas asociadas a gestión de la calidad, gestión de la innovación y gestión del riesgo. Según especificaciones técnicas adjuntas. | |
$ 711.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 711.000
|
$ 711.000
|
|
Total Neto
|
$ 711.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 135.090
|
$ 846.090
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.