1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1384-215-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SM 5124 INTERNET FIBRA PARA TERRITORIO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA |
R.U.T. |
69.254.800-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA |
R.U.T. |
69.254.800-0 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
23568,36 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
VTR |
Razón Social |
VTR COMUNICACIONES SPA
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R.U.T. |
76.114.143-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VTR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43233510
| Software de servicios de Internet por móvil | 12 | Unidad |
SE REQUIERE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET FIBRA DE 900 MBPS O SUPERIOR (MISMA VELOCIDAD DE SUBIDA Y DESCARGA) POR 12 MESES, DIRECCIÓN SAMUEL ESCOBAR #370, O CAMPINO 2954 RECOLETA. | Servicios Disponibles en la Dirección: Internet: 500/10 Mega Negocios |
$ 10.337,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.044
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$ 124.044
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Total Neto
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$ 124.044
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.568
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$ 147.612
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.