Orden de Compra. Nº
450-68-SE25
"
ALIMENTOS PROYECTO EMPODERANDO A LAS MUJERES PMJH
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
450-68-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PROYECTO EMPODERANDO A LAS MUJERES PMJH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.015 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna N°277
Comuna
Río Negro
Impuesto
28353,100075
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HUGO E. PINO OJEDA
Razón Social
HUGO ELEUTERIO PINO OJEDA
R.U.T.
6.725.122-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HUGO E. PINO OJEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad no definida
AZUCAR IANSA DE 1 KILO
AZUCAR IANSA DE 1 KILO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.260
$ 6.261
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
TÉ SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 UNIDADES
TÉ SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 UNIDADES
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA NOVA ULTRA GIGANTE 70MTS
TOALLA NOVA ULTRA GIGANTE 70MTS
$ 2.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.252
$ 2.252
50201706
Café
2
Unidad
TARRO NESCAFE TRADICION DE 210GRS
TARRO NESCAFE TRADICION DE 210GRS
$ 5.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.512
$ 11.513
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
QUEQUE NUTRABIEN DE 250GRS
QUEQUE NUTRABIEN DE 250GRS
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.135
$ 11.134
50181901
Pan fresco
7
Unidad
PAN INTEGRAL FUSCH DE 650GRS
PAN INTEGRAL FUSCH DE 650GRS
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.763
$ 21.765
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS GRILL DE 140GRS
GALLETAS GRILL DE 140GRS
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.597
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE ALL SWEET 360ML
ENDULZANTE ALL SWEET 360ML
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
CAJA BARRA DE CEREAL COSTA X 20 UNIDADES
CAJA BARRA DE CEREAL COSTA X 20 UNIDADES
$ 3.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.026
$ 7.025
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
GALLETAS COSTA DONUTS DE 100GRS
GALLETAS COSTA DONUTS DE 100GRS
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.874
50131801
Queso natural
5
Unidad
QUESO GAUDA 30 LAMINAS
QUESO GAUDA 30 LAMINAS
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.060
$ 22.059
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
10
Unidad
JAMON DE PAVO SOPRAVAL DE 200GRS
JAMON DE PAVO SOPRAVAL DE 200GRS
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.185
Total Neto
$ 149.227
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.353
TOTAL OC
$ 177.580
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.