Orden de Compra. Nº2214-54-SE24 "ATENCION JORNADA 11/09/2024"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2214-54-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ATENCION JORNADA 11/09/2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2214-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 189 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Facturación Claro Solar N° 1075, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 148485,76
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1075, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL NICOLAS TEMUCO
Razón Social HOTELERA ANGEROD SUR LIMITADA
R.U.T. 76.712.934-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL NICOLAS TEMUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel60UnidadDESAYUNO OPCION N° 3 DEL CONVENIO QUE CONTIENE: 1 CAFÉ O TÉ O INFUSIÓN O LECHE GRANDE - 1 COPA DE JUGO - 1 BOLLERÍA DULCE O KUCHEN O BRAZO DE REINA - 1 TAPADITO EN PAN DE MOLDE O AMASADO DIVERSOS RELLENOS - 1 BROCHETA DE FRUTA NATURAL DESAYUNO OPCION N° 3 DEL CONVENIO QUE CONTIENE: 1 CAFÉ O TÉ O INFUSIÓN O LECHE GRANDE - 1 COPA DE JUGO - 1 BOLLERÍA DULCE O KUCHEN O BRAZO DE REINA - 1 TAPADITO EN PAN DE MOLDE O AMASADO DIVERSOS RELLENOS - 1 BROCHETA DE FRUTA NATURAL $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.640 $ 554.640
30222507
Hotel1UnidadARRIENDO DATASHOWARRIENDO DATASHOW $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
30222507
Hotel1UnidadSALON CON CAPACIDAD PARA 61 A 100 PERSONAS, MEDIA JORNADA, AM.SALON CON CAPACIDAD PARA 61 A 100 PERSONAS, MEDIA JORNADA, AM. $ 184.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.847 $ 184.847
Total Neto $ 781.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.486
TOTAL OC $ 929.990