Orden de Compra. Nº434-1321-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1244-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-1321-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1244-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 (4-58) PARA PERSONAS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL
Comuna Cauquenes
Impuesto 231512,72
Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor scarlet sophia
Razón Social SCARLET SOPHIA ARELLANO ARELLANO
R.U.T. 12.317.985-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal scarlet sophia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio1UnidadSERVICIO DE ALIMENTACION NECESARIA PARA CONVENIO FORTALECIMIENTO OMIL PARA ATENCION DE ASISTENTES A CHARLA LEY KARIN A REALIZARSE EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 EN EL AULA MAGNA DEL LICEO INMACULADA CONCEPCION, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 1.218.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.488 $ 1.218.488
Total Neto $ 1.218.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.513
TOTAL OC $ 1.450.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.317.985-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto