Orden de Compra. Nº5827-46-SE24 "Set de trauma "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5827-46-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Set de trauma
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5827-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Instalaciones de Salud - JIS
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.977.660-7
Dirección de Facturación Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 4531500
Dirección de Envío de la Factura Alameda General Bernardo O'Higgins 1449, Torre 3, Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2024
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO

Nº ORDEN

ELEMENTO

CANTIDAD

1

BOLSOS DE TRAUMA

3

Entregar a:

CENTRO CLÍNICO MILITAR “VALDIVIA”

DIRECCIÓN: CALLE ORÓSTEGUI 1650, VALDIVIA

CONTACTOS:

TCL. RAMIRO ANDRADE OÑA FONO 931198125

SOF MARIA GABRIELA LEIVA ORIAS FONO 954095606




Nº ORDEN

ELEMENTO

CANTIDAD

1

BOLSOS DE TRAUMA

12

Entregar a:

CENTRO CLÍNICO MILITAR “CONCEPCIÓN”

DIRECCIÓN AVENIDA GENERAL NOVOA 210, CONCEPCIÓN

CONTACTOS:

CRL EDUARDO BAHAMONDEZ CABRERA, FONO 996098343

TCL. ANDRÉS FONSECA WILDER FONO 412106650

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD FARMACEUTIUCA ANGOL
Razón Social SOCIEDAD FARMACEUTICA ANGOL SPA
R.U.T. 77.633.576-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD FARMACEUTIUCA ANGOL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171907
Bolsos de laringoscopios de servicios médicos de urgencia15UnidadSET TRAUMA SEGUN BASES TECNICASSet de trauma según bases técnicas $ 1.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850.000 $ 23.850.000
Total Neto $ 23.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.531.500
TOTAL OC $ 28.381.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.