1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1947-14690-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
221- ADQUISICIÓN POR AQUACEL FOAM ADHESIVO SIN AG - ABRIL - UNIDADES VARIAS - JVC |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1947-123-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.004-0 |
Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
Comuna |
*
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Impuesto |
63110,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 40 | Unidad | 221-2944 AQUACEL FOAM
ADHESIVO SIN AG SACRO 20X17 CM
| 037-03549 66000700 APOSITO ALLEVYN ADHESIVO SACRUM DE 17CMX17CM CJAX10. VALOR OFERTADO POR UNIDAD. VENTA POR CAJA 10 UNIDADES. |
$ 8.304,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 332.160
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$ 332.160
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Total Neto
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$ 332.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.110
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$ 395.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.