Orden de Compra. Nº538598-3789-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 538598-24-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 538598-3789-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 538598-24-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.979.450-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1222
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.979.450-8
Dirección de Facturación Holanda 060 (entrega por Vitacura 117)
Comuna Providencia
Impuesto 328188,71
Dirección de Envío de la Factura Holanda 060 (entrega por Vitacura 117)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andover Alianza Médica S. A.
Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
R.U.T. 96.625.550-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Andover Alianza Médica S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPEUSTO RP-PCBA, GESTIÓN DE ENERGIA, GEN 4, 1.30 PIC SEGÚN COTIZACIÓN N°96536MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPEUSTO RP-PCBA, GESTIÓN DE ENERGIA, GEN 4, 1.30 PIC SEGÚN COTIZACIÓN N°96536 $ 1.673.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.673.330 $ 1.673.330
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPUESTO RP- FILTER, COOLING FAN, PKG/5, V60 SEGÚN COTIZACIÓN N°96536MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPUESTO RP- FILTER, COOLING FAN, PKG/5, V60 SEGÚN COTIZACIÓN N°96536 $ 53.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.979 $ 53.979
Total Neto $ 1.727.309
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.189
TOTAL OC $ 2.055.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.