1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
514848-192-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-59-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
PROVEEDOR NO CUMPLE CON PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
45588,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TELECOSUR |
Razón Social |
TELECOSUR SPA
|
R.U.T. |
77.757.727-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TELECOSUR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231512
| Software de gestión de licencias | 6 | Unidad | FONDOS SEP ADM CENTRAL
UNIDAD INFORMATICA EDUCATIVA DAEM
EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS CODIGO 410703
OFICIO N°2
ID 182783
CDP 148 | *El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través d |
$ 39.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.940
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$ 239.940
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Total Neto
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$ 239.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.589
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$ 285.529
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.