Orden de Compra. Nº662900-38-AG24 "6319-6325-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-25-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-38-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra 6319-6325-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-25-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6319-6326 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación baquedano 960
Comuna Quilpué
Impuesto 70300
Dirección de Envío de la Factura baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 DE LUNES A VIERNES 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Creaciones Joram
Razón Social CREACIONES JORAM SPA
R.U.T. 77.464.604-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Creaciones Joram
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201611
Adhesivos de láminas1UnidadPEDIDO 6319 - 6326 - PARA 2 JARDINES JUNJI - DETALLE DE TRABAJO EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
Total Neto $ 370.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.300
TOTAL OC $ 440.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.761.199-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.517.192-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.372.975-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.464.604-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.131.104-0 Ver adjunto