Orden de Compra. Nº1426104-31-AG25 "Coffee Break Conmemoración Día Internacional de la Mujer Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil XII compra ágil: 1426104-21-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426104-31-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Coffee Break Conmemoración Día Internacional de la Mujer Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil XII compra ágil: 1426104-21-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE MAGALLANES
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 58
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 832
Comuna Santiago
Impuesto 36081
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SZ PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIAL ESTANISLAO SLABOSZ DE LA TORRE E.I.R.L.
R.U.T. 77.163.056-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SZ PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadCoffee Break ( revisar especificaciones técnicas adjuntas )  $ 189.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.900 $ 189.900
Total Neto $ 189.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.081
TOTAL OC $ 225.981


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.971.216-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.