Orden de Compra. Nº1078177-196-AG25 "ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CORTINAS ROLLER PARA RETEN RADAL, CUARTEL DOS LONQUIMAY Y SERVET MALLECO, T.CARRE. CAUTIN SUR, 7MA. COM LONCOCHE, 2DA. COLLIPULLI, 1RA. COM ANGOL Y PREF CAUTIN"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078177-196-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CORTINAS ROLLER PARA RETEN RADAL, CUARTEL DOS LONQUIMAY Y SERVET MALLECO, T.CARRE. CAUTIN SUR, 7MA. COM LONCOCHE, 2DA. COLLIPULLI, 1RA. COM ANGOL Y PREF CAUTIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284
Comuna Temuco
Impuesto 1080765,6
Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1UnidadADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CORTINAS ROLLER PARA RETEN RADAL, CUARTEL DOS LONQUIMAY Y SERVET MALLECO, T.CARRE. CAUTIN SUR, 7MA. COM LONCOCHE, 2DA. COLLIPULLI, 1RA. COM ANGOL Y PREF CAUTIN, CONFORME ANEXO REQUERIMIENTO ADJUNTO.   $ 5.688.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.688.240 $ 5.688.240
Total Neto $ 5.688.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.080.766
TOTAL OC $ 6.769.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.