Orden de Compra. Nº1296107-35-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1296107-17-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1296107-35-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1296107-17-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Quellón
Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
R.U.T. 71.173.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
R.U.T. 71.173.100-8
Dirección de Facturación Vapor Tenglo #472
Comuna Quellón
Impuesto 120762,67
Dirección de Envío de la Factura Vapor Tenglo #472
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153018
Artículo de posicionamiento43UnidadPRODUCTO CANTIDAD FOAMY MOLDEABLE COLORES SURTIDOS 2 SET ENHEBRADO FRUTAS / SH 2 USEMOS PALABRAS DACTIC /ML 1 PACK SENSORIAL JUGUETE SONAJERO BEBE/ED 1 LABERINTO GRANDE DE MESA 1 PISTOLA BURBUJA /ED 2 LOTERIA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA/ML 2 SETO CONSTRUCCIÓN MAGNETICA 2 LÁMINAS PARTES DEL CUERPO 2 DOMINÓ ANIMALES 2 JUEGO DE PESCA IMÁN /ED 2 NIÑO APRENDIZAJE/ED 1 TITERE TELA DEDO FAMILIA /ML 1 TEATRO MADERA DEDOS/LV 1 JUGUETE VENTOSA/ED 1 JUEGUETE SER CUBO ENCAJE+PUZZLES/SH 1 PIZARRA FUNCIONAL/SPRODUCTO CANTIDAD FOAMY MOLDEABLE COLORES SURTIDOS 2 SET ENHEBRADO FRUTAS / SH 2 USEMOS PALABRAS DACTIC /ML 1 PACK SENSORIAL JUGUETE SONAJERO BEBE/ED 1 LABERINTO GRANDE DE MESA 1 PISTOLA BURBUJA /ED 2 LOTERIA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA/ML 2 SETO C $ 14.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.583 $ 635.583
Total Neto $ 635.583
Descuento $ 0
Cargos $ 10
IVA  19  % $ 120.763
TOTAL OC $ 756.356


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.192.195-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.