Orden de Compra. Nº1484-194-AG24 "MATERIALES DE OFICINA DEPROV ARAUCO Compra generada por invitación a compra ágil: 1484-103-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1484-194-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DEPROV ARAUCO Compra generada por invitación a compra ágil: 1484-103-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 575 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu
Comuna Lebu
Impuesto 15828,52
Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCCINCO CUCHILLOS CARTONEROS, CON FRENO, GRANDES  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
44121506
Sobres estándar50Unidad50 SOBRES TAMAÑO AMERICANO BLANCO, SIN VENTANILLA  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
44121506
Sobres estándar75Unidad50 SOBRES TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975
44121506
Sobres estándar75Unidad50 SOBRES TAMAÑO OFICIO, BLANCO  $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
44121506
Sobres estándar75Unidad50 SOBRES SACO, COLOR CAFE  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.675 $ 12.675
44121618
Tijeras13Unidad5 TIJERAS PLASTOMETAL, 17 CMS  $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.243 $ 9.243
45101508
Perforadoras5UnidadTRES PERFORADORAS PAPEL, SIMILAR ISOFIT, PP-30  $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.375 $ 12.375
44101801
Calculadoras o accesorios10UnidadCINCO CALCULADORAS. 10 DIGITOS, SIMILAR CASIO MS 10 TE  $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
44121705
Portaminas10Tubo3 TUBOS MINAS HB PARA PORTAMINAS 0.5  $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230
44121705
Portaminas10Tubo3 TUBOS MINAS HB PARA PORTAMINAS 0.7  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
44121705
Portaminas10Tubo10 TUBOS MINAS HB PARA PORTAMINAS 0.9  $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
Total Neto $ 83.308
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.829
TOTAL OC $ 99.137


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.045.742-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.