Orden de Compra. Nº
1484-194-AG24
"
MATERIALES DE OFICINA DEPROV ARAUCO Compra generada por invitación a compra ágil: 1484-103-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1484-194-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA DEPROV ARAUCO Compra generada por invitación a compra ágil: 1484-103-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Arauco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T.
60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 575 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T.
60.902.054-7
Dirección de Facturación
Saavedra Nº512, Lebu
Comuna
Lebu
Impuesto
15828,52
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T.
96.972.190-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros
10
Unidad
CCINCO CUCHILLOS CARTONEROS, CON FRENO, GRANDES
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
50 SOBRES TAMAÑO AMERICANO BLANCO, SIN VENTANILLA
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
44121506
Sobres estándar
75
Unidad
50 SOBRES TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.975
$ 6.975
44121506
Sobres estándar
75
Unidad
50 SOBRES TAMAÑO OFICIO, BLANCO
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.150
$ 9.150
44121506
Sobres estándar
75
Unidad
50 SOBRES SACO, COLOR CAFE
$ 169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.675
$ 12.675
44121618
Tijeras
13
Unidad
5 TIJERAS PLASTOMETAL, 17 CMS
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.243
$ 9.243
45101508
Perforadoras
5
Unidad
TRES PERFORADORAS PAPEL, SIMILAR ISOFIT, PP-30
$ 2.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.375
$ 12.375
44101801
Calculadoras o accesorios
10
Unidad
CINCO CALCULADORAS. 10 DIGITOS, SIMILAR CASIO MS 10 TE
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.200
$ 24.200
44121705
Portaminas
10
Tubo
3 TUBOS MINAS HB PARA PORTAMINAS 0.5
$ 123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.230
$ 1.230
44121705
Portaminas
10
Tubo
3 TUBOS MINAS HB PARA PORTAMINAS 0.7
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
44121705
Portaminas
10
Tubo
10 TUBOS MINAS HB PARA PORTAMINAS 0.9
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.660
$ 1.660
Total Neto
$ 83.308
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.829
TOTAL OC
$ 99.137
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.045.742-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.998.699-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.