Orden de Compra. Nº1557-192-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1557-25-L124"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1557-192-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1557-25-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1557-25-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Huasco
Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
R.U.T. 61.606.309-k
Dirección de Unidad de Compra Canteras 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1284 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
R.U.T. 61.606.309-k
Dirección de Facturación Cautin 107
Comuna Huasco
Impuesto 104082
Dirección de Envío de la Factura Cautin 107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura5CajaSUTURA VIOLETA ABSORVIBLE 5-0 HR17MARCA TAGUM. PRODUCTO AMERICANO. SUTURA ABSORBIBLE. VICRYL, acido poliglicolico. Nº 30 x 17-20mm. CAJA X 36 SOBRES, ESTERIL, VTO 2026. SE ADJUNTA CATALOGO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. Fcr $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
30201903
Unidades dentales6BotellaVINAGRE DE MANZANAMARCA Traverso, Vinagre de Manzana Botella, 500 cc. VTO 2026. SE ADJUNTA CATALOGO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. fcr $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
Total Neto $ 547.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.082
TOTAL OC $ 651.882