1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2495-139-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
materiales de oficina |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
Se cancela compra por error de digitación. |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE |
R.U.T. |
69.240.300-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE |
R.U.T. |
69.240.300-2 |
Dirección de Facturación |
MAGALLANES 283 tercer piso |
Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
16013,466 |
Dirección de Envío de la Factura |
MAGALLANES 283 tercer piso |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ESCOFI LTDA. |
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCOFI LIMITADA
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R.U.T. |
76.569.006-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESCOFI LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121624
| Tijeras | 12 | Unidad | tijeras oficina ergonomica 7.5 | |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.172
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$ 20.171
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44121707
| Lápices de colores | 30 | Unidad | cajas lápices de 12 colores grandes | |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.560
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$ 37.560
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60121124
| Papel kraft | 150 | Unidad | papel kraf pliego | |
$ 177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.550
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$ 26.550
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Total Neto
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$ 84.281
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.013
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$ 100.294
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.