Orden de Compra. Nº2458-359-AG24 "A-366 REPUESTOS MANT "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2458-359-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra A-366 REPUESTOS MANT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.401.1001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Caupolican 1151
Comuna Providencia
Impuesto 269325
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2024
TítuloDescripción
Despacho

Despachar a Caupolicán N°1151, bodega repuestos Depto. Mantención consultar en la guardia Horarios:

Lunes a jueves   8:30 A 13:20    15:00 a 17:00

viernes                  8:30 A 13:20   15:00 a 16:00

NOTA:  Despachar con guía despacho, se chequea lo solicitado estando conforme se cambia estado O/C a recepción conforme, se envía código HES de verificación y podrá enviar factura (sin este código no puede facturar)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora FGV SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA FGV SPA
R.U.T. 77.752.805-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora FGV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague3KitCOMPRA DE REPEUSTOS NISSAN , STOCK, SBC Nª1584 de Compra ágil: 2458-145-COT24KIT EMBRAGUE GEMUINIO CAJA NISSAN , PARA NISSAN TERRANO AX 2014 $ 472.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.417.500 $ 1.417.500
Total Neto $ 1.417.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.325
TOTAL OC $ 1.686.825


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.752.805-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.682.364-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 79.853.470-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.492.775-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto