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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3212-70-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3212-4-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
186704,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cecor S.A. |
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Razón Social |
CECOR S.A.
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R.U.T. |
76.010.151-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cecor S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | MANTENCION CORRECTIVA PARA BUS HYUNDAI PPU SPZX-60 PERTENECIENTE AL DAEM SEGUN SOLICITUD N°88 | MANTENCION CORRECTIVA PARA BUS HYUNDAI PPU SPZX-60 PERTENECIENTE AL DAEM SEGUN SOLICITUD N°88 |
$ 982.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 982.655
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$ 982.655
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Total Neto
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$ 982.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 186.704
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$ 1.169.359
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.