1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2069-6701-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
AHF-CX-072024-COMPRAS CAMPAÑA INVIERNO-LQ |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-95-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
Comuna |
San Miguel
|
Impuesto |
3784,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
01-07-2024 |
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Proveedor |
OPENLINE CHILE |
Razón Social |
OPENLINE CHILE SPA
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R.U.T. |
76.408.079-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OPENLINE CHILE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42211602
| Cepillos o esponjas o estregadera de baño para per | 10 | Paquete | 2250748 ESPONJA PARA BAÑO CON JABON PAQUETE X 24 UNIDADES
| ESPONJA PARA BAÑO CON JABON PAQUETE X 24 UNIDADES
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$ 1.992,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.920
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$ 19.920
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Total Neto
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$ 19.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.785
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$ 23.705
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.