Orden de Compra. Nº2678-274-AG24 "ADQUISICIÓN DE FOCOS LED Y PILARES PARA SALA CUNA LOS PUNTITOS: 2678-190-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-274-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FOCOS LED Y PILARES PARA SALA CUNA LOS PUNTITOS: 2678-190-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 626 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 247950
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
entrega del servicio El servicio de debe coordinar en el Establecimiento: Sala Cuna y Jardín Infantil Los Puntitos, dirección Santa Filomena S/N La Punta.
Directora Maria Teresa Sánchez.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FerPar
Razón Social COMERCIALIZADORA FERNÁNDEZ PAREDES LIMITADA
R.U.T. 77.443.882-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FerPar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102903
Pilares de metal9UnidadADQUISICIÓN DE 9 PILARES 50X50X2MM, CON INSTALACIÓN INCLUIDA  $ 144.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304.991 $ 1.304.991
39101608
Focos cialiticos9PackADQUISICIÓN DE 9 FOCOS LED SOLAR 500 WATTS, 9 HORAS DE ENCENDIDO A CARGA COMPLETA, INCLUYE CONTROL REMOTO PARA CONFIGURACIÓN, CON LA INSTALACIÓN DE LOS FOCOS INCLUIDA  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9 $ 9
Total Neto $ 1.305.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.950
TOTAL OC $ 1.552.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.443.882-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.276.983-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.399.552-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.