|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
889473-454-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC 3967 - CDP 1054 - Mantenimiento y Reparación Infraestructura |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Facturación |
Mujica # 370 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
450972,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mujica # 370 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BOLD PLASTICOS SPA |
|
Razón Social |
BOLD PLASTICOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.604.762-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BOLD PLASTICOS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121411
| Paneles acrílicos para marcos | 30 | Unidad | Planchas de acrílico transparente de 1.22 x 2.44 mts espesor 6 mm. Producto debe ser entregado en la dirección indicada. * SE ADJUNTA DETALLE ANEXO A. *Criterio obligatorio: Ficha técnica o cotización.
| |
$ 74.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.223.540
|
$ 2.223.540
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.223.540
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 150.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 450.973
|
|
$ 2.824.513
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.