Orden de Compra. Nº1506-121-AG23 "Insumos para habilitación Puntos de Red DOH Región del Maule"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1506-121-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos para habilitación Puntos de Red DOH Región del Maule
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - VII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca
Comuna Talca
Impuesto 27303
Dirección de Envío de la Factura Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEMAX CONNECTION
Razón Social SEMAX CONNECTION SPA
R.U.T. 77.141.898-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEMAX CONNECTION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas12UnidadBandeja 20x10 mm Blanco c/Adhesivo 2 mts  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
39121311
Accesorios eléctricos11UnidadModulo RJ45 Hembra Cat 6  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
39121303
Cajas eléctricas20UnidadBandeja 40x16mm blanco 2 mts.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
43223112
Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico OSS9UnidadFace plate horizontal 1-2-3 puestos blancos  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
26121609
Cable de redes11UnidadCord Cat 6 3mts. Blanco  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
43223112
Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico OSS1UnidadConector RJ45 Cat 6 (pack 50 unidades) COLOCAR EN FACTURA CODIGO DE PAGO DOH 810-TALCAConector RJ45 Cat 6 (pack 50 unidades) COLOCAR EN FACTURA CODIGO DE PAGO DOH 810-TALCA $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 143.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.303
TOTAL OC $ 171.003


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.141.898-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.