Orden de Compra. Nº2727-537-AG24 "ALIMENTOS DESTINADOS ACTIVIDADES CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA II CESFAM DR. JOSE DURAN TRUJILLO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2727-537-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DESTINADOS ACTIVIDADES CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA II CESFAM DR. JOSE DURAN TRUJILLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001-002-017 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación BILBAO 373
Comuna San Carlos
Impuesto 83071,99
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empal
Razón Social EMPAL SPA
R.U.T. 77.084.364-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1GlobalPRODUCTOS EN LISTADO ADJUNTO LOS PRODUCTOS DEBEN TENER UNA FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE 6 MESES  $ 437.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.221 $ 437.221
Total Neto $ 437.221
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.072
TOTAL OC $ 520.293


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.956.527-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.952.118-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.084.364-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.