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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1200-63-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ. 2.13-STAFF APOYO MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO DEPORTIVO-COMPETENCIA ESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 841 - Temuco. |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 841 - Temuco. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-04-2024 |
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Proveedor |
INVICTUS |
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Razón Social |
INVICTUS SPORT MANAGEMENT SPA
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R.U.T. |
76.889.316-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVICTUS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111604
| Personal técnico temporal | 1 | Unidad | Servicio de montaje y desmontaje de evento de mountain bike de 3 personas (3 varones)
El día sábado deben contemplar el mismo servicio de apoyo (2 varones y 1 dama) en el parque vivo) Pumalal, desde las 07:00 a las 17:00 hrs quedando
a disposición de la organización. Detalle en documento adjunto. | |
$ 420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.