1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5457-70-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PINTURAS PARA CUBIERTA DE VUELO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FF ALMIRANTE RIVEROS |
Razón Social |
FF. ALMIRANTE RIVEROS |
R.U.T. |
61.978.840-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
FF. ALMIRANTE RIVEROS |
R.U.T. |
61.978.840-0 |
Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO |
Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
75509,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-11-2024 |
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Proveedor |
Proental Chile Ltda |
Razón Social |
SOC ABARZA Y STARCK LIMITADA
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R.U.T. |
77.336.630-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Proental Chile Ltda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 20 | Litro | DILUYENTE POLIURETANO PRP007/21-06 | |
$ 7.797,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.940
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$ 155.940
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31211603
| Pintura secante | 20 | Litro | PINTURA POLIURETANO PRP000/PPG550 A+B BLANCO | |
$ 12.074,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 241.480
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$ 241.480
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Total Neto
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$ 397.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.510
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$ 472.930
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.