Orden de Compra. Nº2322-883-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-467-COT24. Adquisición materiales de merchandising para actividades de cierre Programa FOMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-883-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-467-COT24. Adquisición materiales de merchandising para actividades de cierre Programa FOMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-504-000-000 FDO TERCEROS-DEX 4950 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 74100
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECION DE DESPACHO

Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar.  Contacto Srta. PAULINA CRESPO LEMUS 512672350

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jhan Alvaro Javier
Razón Social ESTUDIO GRAFICO Y CREATIVO JHAN ALVARO JAVIER ARAY
R.U.T. 76.920.189-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jhan Alvaro Javier
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria300UnidadMini calendarios imantados personalizados, según Bases Técnicas  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria300UnidadLlaveros abridor con logo corporativo, según Bases Técnicas  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.100
TOTAL OC $ 464.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.920.189-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.373.402-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.493.187-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.978.194-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.