Orden de Compra. Nº1395824-10-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1395824-10-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395824-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1395824-10-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Asociación de Municipalidades del Valle del Itata
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA
R.U.T. 65.103.712-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA
R.U.T. 65.103.712-3
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300
Comuna Cobquecura
Impuesto 86045,3
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SE DEBE RESPETAR TIEMPO DE ENTREGA DE 3 DIAS HÁBILES Y ENTREGAR EN DOMICILIO EN CALLE OTTO SCHAEFFER 618 ESQUINA MATUCANASE DEBE RESPETAR TIEMPO DE ENTREGA DE 3 DIAS HÁBILES Y ENTREGAR EN DOMICILIO EN CALLE OTTO SCHAEFFER 618 ESQUINA MATUCANA, COMUNA DE CHILLAN
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora y aceros jireh
Razón Social CONTRATISTA EN OBRAS MENORES RODRIGO ANYELO FIGUEROA CID E.I.R.L.
R.U.T. 76.500.942-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora y aceros jireh
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30152003
Murallas de fibrocemento2UnidadPLACA DE FIBROCEMENTO 6MM CON TERMINACIÓN DECORATIVA LAVABLE, CON LINEAS DE DISEÑO DE IMPRESIÓN INDUSTRIAL ESTILO SIMPLÍSIMA O SIMILAR (NO SE ACEPTARÁ SIN ESTAS CARACTERÍSTICAS)  $ 53.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.800 $ 107.800
56101518
Estantes de pared1UnidadMUEBLE COCINA: MUEBLE AÉREO: MATERIAL DE LA ESTRUCTURA AGLOMERADO MDF ESTILO DEL ACABADO: MATE ESPESOR: 15 MM ALTO: 0.83 CM ANCHO: 120 CM COLOR: BLANCO  $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
52131702
Barras de cortinas1UnidadBARRA CORTINA EN L PARA DUCHA DE BAÑO: MEDIDAS: 80X80 CMANGULAR CROMADA, DEBE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47131703
Recipientes para residuos sanitarios1UnidadCONTENEDOR DE RESIDUOS PLÁSTICO CON RUEDAS 240 LITROS CON TAPA Y PEDAL, DEBE SER DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV, CON DOS RUEDAS DE GOMA 200 MM, PERNOS REFORZADOS CON NERVADURAS PLÁSTICA EN EL INTERIOR.  $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
47131703
Recipientes para residuos sanitarios5UnidadBASURERO 25 LITROS PLÁSTICO CON PEDAL.  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
12352310
Siliconas2UnidadADHESIVO DE MONTAJE 370 GRS PL BLANCO, PARA FIJACIÓN Y MONTAJE DE INTERIORES  $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA 300 ML 700 BLANCO, DEBE CONTENER FUNGICIDA   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
31191502
Discos bruñidores6UnidadDISCO CORTE METAL 4 1/2 X 2,5 MM1  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
22101610
Distribuidoras de áridos2Metro CúbicoDOS METROS DE GRAVILLA, PUESTA EN OBRA  $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
Total Neto $ 452.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.045
TOTAL OC $ 538.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.