Orden de Compra. Nº
1395824-10-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1395824-10-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1395824-10-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1395824-10-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Asociación de Municipalidades del Valle del Itata
Razón Social
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA
R.U.T.
65.103.712-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA
R.U.T.
65.103.712-3
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 300
Comuna
Cobquecura
Impuesto
86045,3
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
SE DEBE RESPETAR TIEMPO DE ENTREGA DE 3 DIAS HÁBILES Y ENTREGAR EN DOMICILIO EN CALLE OTTO SCHAEFFER 618 ESQUINA MATUCANA
SE DEBE RESPETAR TIEMPO DE ENTREGA DE 3 DIAS HÁBILES Y ENTREGAR EN DOMICILIO EN CALLE OTTO SCHAEFFER 618 ESQUINA MATUCANA, COMUNA DE CHILLAN
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
constructora y aceros jireh
Razón Social
CONTRATISTA EN OBRAS MENORES RODRIGO ANYELO FIGUEROA CID E.I.R.L.
R.U.T.
76.500.942-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
constructora y aceros jireh
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30152003
Murallas de fibrocemento
2
Unidad
PLACA DE FIBROCEMENTO 6MM CON TERMINACIÓN DECORATIVA LAVABLE, CON LINEAS DE DISEÑO DE IMPRESIÓN INDUSTRIAL ESTILO SIMPLÍSIMA O SIMILAR (NO SE ACEPTARÁ SIN ESTAS CARACTERÍSTICAS)
$ 53.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.800
$ 107.800
56101518
Estantes de pared
1
Unidad
MUEBLE COCINA: MUEBLE AÉREO: MATERIAL DE LA ESTRUCTURA AGLOMERADO MDF ESTILO DEL ACABADO: MATE ESPESOR: 15 MM ALTO: 0.83 CM ANCHO: 120 CM COLOR: BLANCO
$ 109.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.000
$ 109.000
52131702
Barras de cortinas
1
Unidad
BARRA CORTINA EN L PARA DUCHA DE BAÑO: MEDIDAS: 80X80 CMANGULAR CROMADA, DEBE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
47131703
Recipientes para residuos sanitarios
1
Unidad
CONTENEDOR DE RESIDUOS PLÁSTICO CON RUEDAS 240 LITROS CON TAPA Y PEDAL, DEBE SER DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV, CON DOS RUEDAS DE GOMA 200 MM, PERNOS REFORZADOS CON NERVADURAS PLÁSTICA EN EL INTERIOR.
$ 49.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
47131703
Recipientes para residuos sanitarios
5
Unidad
BASURERO 25 LITROS PLÁSTICO CON PEDAL.
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.500
$ 64.500
12352310
Siliconas
2
Unidad
ADHESIVO DE MONTAJE 370 GRS PL BLANCO, PARA FIJACIÓN Y MONTAJE DE INTERIORES
$ 4.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.780
$ 9.780
12352310
Siliconas
1
Unidad
SILICONA 300 ML 700 BLANCO, DEBE CONTENER FUNGICIDA
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
31191502
Discos bruñidores
6
Unidad
DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 2,5 MM1
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
22101610
Distribuidoras de áridos
2
Metro Cúbico
DOS METROS DE GRAVILLA, PUESTA EN OBRA
$ 39.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.800
$ 79.800
Total Neto
$ 452.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.045
TOTAL OC
$ 538.915
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.