Orden de Compra. Nº1523-1543-SE24 "LIC.1523-115-LQ23 ARRIENDO JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-1543-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra LIC.1523-115-LQ23 ARRIENDO JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1523-115-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4392 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 2771188
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACCUVISION SPA
Razón Social ACCUVISION SPA.
R.U.T. 76.349.842-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACCUVISION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71161202
Servicios de operaciones de arriendo1Unidad no definidaARRIENDO DE EQUIPO LASER YAG/SLT JUNIOARRIENDO DE EQUIPO LASER YAG/SLT JUNIO $ 7.213.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.213.700 $ 7.213.700
71161202
Servicios de operaciones de arriendo1Unidad no definidaARRIENDO DE EQUIPO FOTOCOAGULADOR JUNIOARRIENDO DE EQUIPO FOTOCOAGULADOR JUNIO $ 7.371.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.371.500 $ 7.371.500
Total Neto $ 14.585.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.771.188
TOTAL OC $ 17.356.388