1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
968695-36-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTO HYUNDAI ACCENT |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Jef. Adm. y Logística - Campo Militar Peñalolén |
Razón Social |
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R.U.T. |
61.980.900-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
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R.U.T. |
61.980.900-9 |
Dirección de Facturación |
Las perdices 700 |
Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
65930 |
Dirección de Envío de la Factura |
Las perdices 700 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercializadora FGV SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA FGV SPA
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R.U.T. |
77.752.805-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora FGV SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101503
| Automóviles | 1 | Unidad | BATERIA 12 VOLT. 55 AMP. | |
$ 97.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.000
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$ 97.000
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 5 | Unidad | NEUMATICOS 185/65R14. | |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 347.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.930
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$ 412.930
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.