Orden de Compra. Nº1969-5397-AG25 "E102RT9 BEBESTIBLES Y ALIMENTOS (1) CAIS LOS ANGELES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1969-147-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1969-5397-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra E102RT9 BEBESTIBLES Y ALIMENTOS (1) CAIS LOS ANGELES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1969-147-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Bio Bío
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 838 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
R.U.T. 61.004.068-3
Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607
Comuna Concepción
Impuesto 37310,49
Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PJN SpA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA
R.U.T. 77.792.528-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PJN SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3BotellaENDULZANTE STEVIA 270 ML  $ 3.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.271 $ 11.271
50201713
Bolsitas de te3CajaCAJAS DE TE (20 UNIDADES CADA UNA )  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
50201706
Café100SachetCAFÉ TOSTADO LIOFILIZADO EN SACHET DE 1.5 GRS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50201706
Café120SachetCAFÉ CAPUCHINO EN SACHET DE 14 GRS   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1000SachetAZÚCAR MORENA EN SACHET DE 5 GRS  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50201706
Café4FrascoCAFÉ SOLUBLE TOSTADO LIOFILIZADO FRASCO 200 GRS.   $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
Total Neto $ 196.371
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.310
TOTAL OC $ 233.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.