Orden de Compra. Nº511505-490-AG24 "DEPTO. DE MATEMATICAS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 511505-490-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra DEPTO. DE MATEMATICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1)
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOLICITUD 32733 - CENTRO COSTO 12401 del sistema ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485
Comuna Copiapó
Impuesto 111870,29
Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel y Centro de Eventos Las Pircas
Razón Social HOTELES ATACAMA LTDA
R.U.T. 76.106.530-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel y Centro de Eventos Las Pircas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80131502
Arriendo de instalaciones comerciales o industriales1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE SALON ,JORNADA DE 09:00 HORAS A 16:30 HORAS,DIA 06.12.2024SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON ,JORNADA DE 09:00 HORAS A 16:30 HORAS,DIA 06.12.2024 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
90101603
Servicios de catering17Unidad no definidaSERVICIO DE COFFEE PARA 17 PERSONAS A LAS 11:00 HORAS,DIA 06.12.2024SERVICIO DE COFFEE PARA 17 PERSONAS A LAS 11:00 HORAS,DIA 06.12.2024 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500
90101603
Servicios de catering17Unidad no definidaSERVICIO DE ALMUERZO PARA 17 PERSONAS (INCLUYE ENTRADA,PLATO DE FONDO,POSTRE ,BEBESTIBLE)SE ADJUNTA DOCUMENTO CO LOS DETALLESSERVICIO DE ALMUERZO PARA 17 PERSONAS (INCLUYE ENTRADA,PLATO DE FONDO,POSTRE ,BEBESTIBLE) $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.291 $ 284.291
Total Neto $ 588.791
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.870
TOTAL OC $ 700.661


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.106.530-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.