Orden de Compra. Nº2902-118-SE25 "ADQUISICIÓN MATERIALES- ESCUELA ANTUPIRÉN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-118-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES- ESCUELA ANTUPIRÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 37584,873731
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Razón Social FERRETERIA EL CONSTRUCTOR LIMITADA
R.U.T. 77.102.185-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181606
Juegos de sellos7Unidad no definidaSELLO ANTIFIGA HOFFENS SELLO ANTIFIGA HOFFENS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.707 $ 14.706
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento7Unidad no definidaSIKA FLEX BLANCO 221SIKA FLEX BLANCO 221 $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.295 $ 85.294
30181505
Taza de WC1Unidad no definidaWC SENSI DACQUA 30,5CMWC SENSI DACQUA 30,5CM $ 73.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.866 $ 73.866
30181504
Lavamanos2Unidad no definidaSIFON LAVAMANOS HOFFENS SIFON LAVAMANOS HOFFENS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
40141726
Tomas de agua5Unidad no definidaFLEXIBLE AGUA HI-HI 50 CM FLEXIBLE AGUA HI-HI 50 CM $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.065 $ 18.067
Total Neto $ 197.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.585
TOTAL OC $ 235.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.