Orden de Compra. Nº2594-734-AG24 "INSUMOS ATENCION INVITADOS FERIA JUVENIL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-556-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-734-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION INVITADOS FERIA JUVENIL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-556-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA 567
Comuna Concón
Impuesto 90799,1
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café6TarroCAFE 400 GRS.  $ 8.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.490 $ 50.490
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6kilogramoAZUCAR  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000UnidadVASOS POLIPAPEL  $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico2000UnidadREVOLCVEDOR DE MADERA   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico2000UnidadCUCHARAS DE MADERA TAMAÑO TE   $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
50201713
Bolsitas de te6CajaTE, CAJA 100 BOLSAS   $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos1000PaqueteMINI GALLETAS SABORES SURTIDOS   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 477.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.799
TOTAL OC $ 568.689


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.665.847-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.777.008-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.792.660-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.779.491-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto