Orden de Compra. Nº3328-469-SE25 "VCR/COFACH/REQ Nº 78/2024/INSUMOS DENTALES (203LE24)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-469-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra VCR/COFACH/REQ Nº 78/2024/INSUMOS DENTALES (203LE24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-203-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064063001000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 21.395 año 2023, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a cont
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 151821,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOTECH LIMITADA
Razón Social IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA
R.U.T. 76.006.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIOTECH LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152802
Limas periodontales150UnidadPOSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 1,6 MM. MARCA FGM O EQUIVALENTE. Restauración de dientes tratados endodónticamente para ayudar en la retención del material restaurador y distribuir tensiones impuestas al diente. Doble conicidad: Mejor adaptación al conductPostes Fibra de Vidrio Fiber post Endoart Incidental 1.6 mm $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.800 $ 187.800
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental50UnidadSILICONA PARA IMPRESIÓN LIVIANA EXAMIX MARCA GC AMÉRICA O EQUIVALENTE. Material de silicona de adición de uso extremadamente sencillo gracias a su adaptada fluidez, más tiempo de trabajo y rápido fraguado. Presentación: Catridge de 48 ml. Silicona Adición Liviana Light LV CharmFlex Dentkist $ 7.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.000 $ 397.000
42152453
Compuestos de restauración dental30FrascoSILANO CERAMIC BOND MCA. VOCO O EQUIVALENTE. Ceramic Bond es usado como agente de unión para obtener una reacción química ideal entre restauraciones indirectas de cerámicas de silicato, óxido de aluminio o dióxido de zirconio. Presentación: Frasco 5 ml.Adhesivo Agente de unión Silano Silane DSP $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.260 $ 214.260
Total Neto $ 799.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.821
TOTAL OC $ 950.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.