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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1448-43-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NEUMATICOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA TOYOTA DEL FOSIS LOS LAGOSmpra ágil: 1448-25-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
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R.U.T. |
60.109.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Huelen N°1006 Pto.Montt |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
75281,515 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Huelen N°1006 Pto.Montt |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-09-2024 |
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Proveedor |
NEUMAPRO.CL |
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Razón Social |
NEUMAPRO SPA
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R.U.T. |
77.251.309-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NEUMAPRO.CL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | Unidad | 4 neumáticos KENDA 225/65 R17 102T, KR28CH, Incluir instalación y balanceo. Para terreno mixto. Indicar la garantía de los neumáticos. La empresa o sucursal debe ser de la comuna de Pto. Montt.
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$ 396.219,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 396.219
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$ 396.219
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Total Neto
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$ 396.219
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.282
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$ 471.501
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.