1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2686-587-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2686-200-L124 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2686-200-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECPLAN |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLINA
|
R.U.T. |
69.071.500-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA COLINA Nº. 700. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLINA
|
R.U.T. |
69.071.500-7 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA COLINA Nº. 700. |
Comuna |
Colina
|
Impuesto |
555210,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA COLINA Nº. 700. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. |
Razón Social |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA
|
R.U.T. |
78.069.140-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 1 | Unidad | Compra de Perfiles de Fierro para Operaciones | Compra de Perfiles de Fierro para Operaciones |
$ 2.922.160,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 2.922.160
|
$ 2.922.160
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Total Neto
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$ 2.922.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 555.210
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$ 3.477.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.