1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5439-1-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5439-2-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
VAEGI DIRFAP Unidad de Presupuesto |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265, Of.1101 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
79800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265, Of.1101 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIALIZADORA GC S.A. |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA GC S.A.
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R.U.T. |
76.058.347-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA GC S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101905
| Avisos en prensa impresa | 1 | Unidad | Presupuesto 2025 | |
$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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82101905
| Avisos en prensa impresa | 1 | Unidad | Ejecucion Presupuesto 2024 | |
$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.