Orden de Compra. Nº3905-374-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3905-346-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3905-374-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3905-346-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE OFERENTE NO CUENTA CON STOCK DE LEÑA DE EUCALIPTUS OFRECIDA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
R.U.T. 72.529.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto Depto. de Salud
R.U.T. 72.529.500-6
Dirección de Facturación Sargento Aldea 433
Comuna Pinto
Impuesto 127680
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 433
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora CyM SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA CYM SPA
R.U.T. 77.545.414-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora CyM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera20Metro Cúbico20 M3 DE LEÑA SECA PARA CESFAM Y POSTAS  $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000
Total Neto $ 672.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.680
TOTAL OC $ 799.680


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.545.414-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.773.226-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.