Orden de Compra. Nº
4195-409-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-369-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4195-409-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-369-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T.
69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T.
69.230.200-1
Dirección de Facturación
PEDRO MONTT 400
Comuna
Quemchi
Impuesto
9100,05
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAMAR
Razón Social
MARGARITA INÉS GUENTEO MARÍN
R.U.T.
16.490.866-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
LAPIZ BIC PUNTA FINA COLOR AZUL, SEGUN EETT
$ 13.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.700
$ 13.700
60121518
Lápices de grafito
1
Caja
LAPICES GRAFITOS, SEGUN EETT
$ 1.248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.248
$ 1.248
44121506
Sobres estándar
30
Unidad
SOBRES AMERICANOS TAMAÑO OFICIO, SEGUN EETT
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.470
$ 4.470
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
4
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA 40GRS, SEGUN EETT
$ 741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.964
$ 2.964
44121801
Cinta correctora
3
Unidad
CORRECTORES EN CINTA, SEGUN EETT
$ 764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.292
$ 2.292
44121708
Marcadores
1
Pack
SET 6 DESTACADORES DE COLORES PASTEL, SEGUN EETT
$ 3.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.201
$ 3.201
14111509
Artículos de papelería
5
Resma
TAMAÑO OFICIO, SEGUN EETT
$ 4.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.020
$ 20.020
Total Neto
$ 47.895
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.100
TOTAL OC
$ 56.995
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.