Orden de Compra. Nº3232-48-AG24 "SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN - SC N°80717 ADMINISTRACION MUNICIPAL DESDE COMPRA ÁGIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-48-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN - SC N°80717 ADMINISTRACION MUNICIPAL DESDE COMPRA ÁGIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1
Comuna Santo Domingo
Impuesto 239590
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATOM Producciones Audiovisuales E.I.R.L.
Razón Social ALEJANDRO TOMASEVIC FLORES PRODUCCIONES AUDIOVISUALES E.I.R.L.
R.U.T. 76.106.213-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ATOM Producciones Audiovisuales E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadServicio de amplificación e iluminación, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 1.261.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261.000 $ 1.261.000
Total Neto $ 1.261.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.590
TOTAL OC $ 1.500.590


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.000.512-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.106.213-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.795.754-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.915.857-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.146-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 8.414.090-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.