Orden de Compra. Nº1214102-2016-AG24 "RML/SP208 CESFAM ESTRELLA 1214102-2419-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214102-2016-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra RML/SP208 CESFAM ESTRELLA 1214102-2419-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Facturación San Francisco 8630
Comuna Pudahuel
Impuesto 204630
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 8630
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE
Razón Social IBERMAN. IBERICA DE MANTENIMIENTOS SA
R.U.T. 59.188.580-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales5UnidadCAMBIOS EN SISTEMA DE SUCCIÓN DE AGUA, CAMBIAR POR PRESIÓN DE AIRE EN SILLONES DENTALES BOX 27, 30, 34, 35 Y CEP.   $ 179.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.500 $ 897.500
30201903
Unidades dentales1UnidadLIMPIEZA DE MANGUERAS INTERNAS Y CAMBIO DE MANGUERAS DE ROTATORIOS EN SILLON DENTAL BOX 28.   $ 179.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.500 $ 179.500
Total Neto $ 1.077.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.630
TOTAL OC $ 1.281.630


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 59.188.580-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto