Orden de Compra. Nº
2905-217-AG25
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2905-217-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
LIBERTAD N°251
Comuna
Lanco
Impuesto
60072,3
Dirección de Envío de la Factura
LIBERTAD N°251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JAIME VILLARROEL BELTRAN
Razón Social
JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN
R.U.T.
9.015.462-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JAIME VILLARROEL BELTRAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121503
Cartulina
2000
Unidad
OPALINAS COLORES PASTELES
OPALINAS COLORES PASTELES
$ 87,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.000
$ 174.000
40141746
Visor
300
Unidad
VISORES PARA CARPETAS
VISORES PARA CARPETAS
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas
10
Unidad
DISPENSADOR DE MAGIC CLIPS N° 13
DISPENSADOR DE MAGIC CLIPS N° 13
$ 897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
44121626
Dedales
10
Unidad
DEDAL N° 11
DEDAL N° 11
$ 709,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.090
$ 7.090
31201509
Cinta adhesiva de nilon
40
Unidad
CINTA ADHESIVA GRANDE
CINTA ADHESIVA GRANDE
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.080
$ 6.080
31201512
Cinta Transparente
30
Unidad
CINTA EMBALAJE
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
24141607
Separadores de cartón
20
Unidad
SEPARADORES CON ABECEDARIO
$ 2.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.540
$ 46.540
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad
ARCHIVADOR PEQUEÑOS
$ 1.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.460
$ 23.460
12171703
Tintas
8
Unidad
TINTA AZUL PARA TIMBRE
$ 802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.416
$ 6.416
14111531
Libros o cuadernos de registro
6
Unidad
CUADERNO TRIPLE 180 HOJAS
$ 3.569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.414
$ 21.414
Total Neto
$ 316.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.072
TOTAL OC
$ 376.242
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.015.462-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.