Orden de Compra. Nº2905-217-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-217-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación LIBERTAD N°251
Comuna Lanco
Impuesto 60072,3
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD N°251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN
Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN
R.U.T. 9.015.462-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina2000UnidadOPALINAS COLORES PASTELESOPALINAS COLORES PASTELES $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
40141746
Visor300UnidadVISORES PARA CARPETASVISORES PARA CARPETAS $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas10UnidadDISPENSADOR DE MAGIC CLIPS N° 13DISPENSADOR DE MAGIC CLIPS N° 13 $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
44121626
Dedales10UnidadDEDAL N° 11DEDAL N° 11 $ 709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.090 $ 7.090
31201509
Cinta adhesiva de nilon40UnidadCINTA ADHESIVA GRANDE CINTA ADHESIVA GRANDE $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
31201512
Cinta Transparente30UnidadCINTA EMBALAJE   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
24141607
Separadores de cartón20UnidadSEPARADORES CON ABECEDARIO   $ 2.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.540 $ 46.540
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR PEQUEÑOS   $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.460 $ 23.460
12171703
Tintas8UnidadTINTA AZUL PARA TIMBRE   $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.416 $ 6.416
14111531
Libros o cuadernos de registro6UnidadCUADERNO TRIPLE 180 HOJAS   $ 3.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.414 $ 21.414
Total Neto $ 316.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.072
TOTAL OC $ 376.242


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.