Orden de Compra. Nº
1213444-159-AG25
"
ARTICULOS DE OFICINA compra ágil: 1213444-95-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1213444-159-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE OFICINA compra ágil: 1213444-95-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T.
71.328.600-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T.
71.328.600-1
Dirección de Facturación
Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna
San Fernando
Impuesto
672296
Dirección de Envío de la Factura
Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AMINORTE S.A.
Razón Social
AMINORTE S A
R.U.T.
99.533.780-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AMINORTE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
1000
Bolsa
Elástico blanco bolsa. 100 grs. 60/1. 6mm, de calidad
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 499.000
$ 499.000
44111510
Organizadores colgantes o accesorios
700
Caja
Visores transparentes para carpetas. Cajas de 50 unidades.
$ 1.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.062.600
$ 1.062.600
44122104
Clips para papel
300
Caja
Clip mágico metálico 13mm. Cajas de 50 unidades.
$ 1.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 317.100
$ 317.100
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
100
Unidad
Elásticos Anchos 60x10mm 1000g. Ligas 1 Kilo.
$ 4.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 414.400
$ 414.400
44121701
Lápiz pasta
250
Unidad
Lápiz pasta verde.
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.750
$ 33.750
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas
100
Unidad
Clipera mágica 13mm.
$ 703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.300
$ 70.300
44111513
Soportes para diarios o calendarios
50
Unidad
Porta taco metálico negro.
$ 1.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.450
$ 51.450
44111509
Portalápiz
100
Unidad
Portalápiz metálico.
$ 1.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.400
$ 101.400
53121701
Porta documentos
100
Unidad
Porta documentos triple metálico.
$ 7.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 792.900
$ 792.900
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
500
Unidad
Cinta de embalaje transparente. 48mm
$ 391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.500
$ 195.500
Total Neto
$ 3.538.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 672.296
TOTAL OC
$ 4.210.696
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.