Orden de Compra. Nº1213444-159-AG25 "ARTICULOS DE OFICINA compra ágil: 1213444-95-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213444-159-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA compra ágil: 1213444-95-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T. 71.328.600-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S
R.U.T. 71.328.600-1
Dirección de Facturación Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna San Fernando
Impuesto 672296
Dirección de Envío de la Factura Negrete 743 pasaje interior los copihues, San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMINORTE S.A.
Razón Social AMINORTE S A
R.U.T. 99.533.780-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMINORTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes1000BolsaElástico blanco bolsa. 100 grs. 60/1. 6mm, de calidad  $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.000 $ 499.000
44111510
Organizadores colgantes o accesorios700CajaVisores transparentes para carpetas. Cajas de 50 unidades.  $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.600 $ 1.062.600
44122104
Clips para papel300CajaClip mágico metálico 13mm. Cajas de 50 unidades.  $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.100 $ 317.100
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes100UnidadElásticos Anchos 60x10mm 1000g. Ligas 1 Kilo.  $ 4.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.400 $ 414.400
44121701
Lápiz pasta250UnidadLápiz pasta verde.  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas100UnidadClipera mágica 13mm.  $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.300 $ 70.300
44111513
Soportes para diarios o calendarios50UnidadPorta taco metálico negro.  $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.450 $ 51.450
44111509
Portalápiz100UnidadPortalápiz metálico.  $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400
53121701
Porta documentos100UnidadPorta documentos triple metálico.  $ 7.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.900 $ 792.900
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva500UnidadCinta de embalaje transparente. 48mm  $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.500 $ 195.500
Total Neto $ 3.538.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 672.296
TOTAL OC $ 4.210.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.